岗位职责
1、根据集团的工作目标,拟定审计工作计划
2、收集审计证据、编制审计工作底稿,准备审计报告
3、审阅财务报告及工作底稿,确认会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准则的要求
4、编制审计报告,提出问题和调整建议
5、跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作
6、备案集团审计信息,并报财务部门负责人审核
7、负责协调外部审计工作
8、建立和维护与外部审计机构的长期合作关系
9、组织管理 ,参与拟订中心年度费用预算
任职要求:
1、财务、会计或相关专业,本科及以上学历
2、五年以上跨国企业或大型企业集团审计或财务管理工作经验
3、精通国家财税法律规范、国家财务核算业务,具有突出的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验
4、了解审计领域发展趋势,掌握国际新审计理论和方法
5、谙熟公司财务会计、审计、税务等业务的全套流程
6、熟悉财务管理、资本运作以及企业融资
7、良好的中英文口头及书面表达能力